ник: Stanislav
Час - тут вот недавно вопросик был как провести проВОДКУ через заднее число и что бы сальдо не нарушилось
Станислав конечно прав.....но случаи бывают разные
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=6756&page=3
|
Да, это точно. Спасает только то, что тут два варианта: либо заказчику нужны фиксированные остатки за периоды и тогда ни о каком перерасчете остатков в закрытых периодах не должно быть и речи. Либо вычисляемые остатки. Тогда их и хранить не надо.
Обычно в бухгалтерии закрытый период уже не трогают. Потому что представьте ситуацию, что вы закрыли месяц, отнесли данные об остатках в налоговую, а потом вспомнили, что забыли сделать проводку и сделали ее задним числом. После чего перерасчитали остаток на конец месяца. Получится расхождение между данными в налоговой и вашими. А снова данные в налоговую уже не понесешь, потому что в местной налоговой эти данные уже просуммировали и отправили в Москву.
Но в итоге конечно на все воля заказчика, просто надо сразу ему пояснить, что два этих варианта - несовместимы.